為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟目標,市城發(fā)集團制定2022年審計工作計劃,經(jīng)集團黨委會和董事會研究同意,擬開展以下主要工作:
一是改善內部審計環(huán)境,提高審計工作質量。完善審計制度,抓好審計質量控制工作,加強審計隊伍建設,通過學習、培訓等方式提高內部審計人員業(yè)務素質,不斷提升內部審計能力。
二是加強內部監(jiān)督,突出審計重點。結合集團實際情況,聚焦固定資產(chǎn)投資申報審計,強化領導干部經(jīng)濟責任審計,加強應收賬款風險管理審計,進而提升企業(yè)內部管理水平,
三是積極配合上級審計,完成各項審計工作。配合市國資委做好企業(yè)負責人2021年度經(jīng)營業(yè)績考核工作;迎接市審計局等上級機關對集團開展的審計工作。
四是加強整改力度,督促整改落實。對審計查出的問題,認真研究、深刻剖析、逐條整改,對暫時不能整改到位的,制定整改工作方案,明確整改措施,限期整改到位,切實提高整改質量和整改效果。
五是強化審計結果運用,提升審計監(jiān)督實效。依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則,將審計結果與績效考核掛鉤,推動審計查出問題整改落實到位。
2022年,市城發(fā)集團將立足企業(yè)發(fā)展實際,強化審計質量、審計隊伍和工作創(chuàng)新,依法履行審計監(jiān)督,促進各有關方面不斷提升內部控制和風險管理水平。